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2017年陽山縣大崀鎮部門決算公開
時間: 2018-09-25 11:10    來源:大崀鎮    點擊:3230

預算單位部門決算公開

-陽山縣大崀鎮人民政府

 

      

 

第一部分   陽山縣大崀鎮人民政府概況

一、 部門職責

二、 機構設置

第二部分   陽山縣大崀鎮人民政府2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分   陽山縣大崀鎮人民政府2017年部門決算情況說明

 

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

第一部分  陽山縣大崀鎮人民政府概況

(一)部門主要職責

1、負責本鎮內的計劃生育、文化教育、衛生、體育、民政等社會公益事業的綜合性工作,維護社會穩定

2、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,不斷培育市場體系。

3、制定并組織實施鎮村建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施、水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,管好財政資金,增強財政實力

5、抓精神文明建設,豐富群眾文化生活,樹立社會主義新風尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

(二)機構設置

陽山縣大崀鎮人民政府屬于財政補助的行政單位,下設科室站所:黨政辦、人大辦、財政所、綜治信訪辦、國土規劃建設管理所、計生辦、民政辦、扶貧辦、農業辦、人力資源和社會保障所、文化站、團委、婦聯等站所。

陽山縣大崀鎮人民政府沒有下屬下單位。

 

第二部分  陽山縣大崀鎮人民政府2017年部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開01

 

 

部門:

 

 

 

 

單位:萬元

 

 

收入

支出

 

 

   

行次

決算數

   

行次

決算數

 

 

   

 

1

   

 

2

 

 

一、財政撥款收入

1

535.72 

一、一般公共服務支出

12

468.39 

 

 

二、上級補助收入

2

 

二、外交支出

13

 

 

 

三、事業收入

3

 

三、國防支出

14

 

 

 

四、經營收入

4

 

四、公共安全支出

15

 

 

 

五、附屬單位上繳收入

5

 

五、教育支出

16

 

 

 

六、其他收入

6

 

六、科學技術支出

17

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

18

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

19

4.72 

 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

20

 21.22

 

 

 

 

 

十、節能環保支出

21

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

22

 20

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

23

 0.3

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

24

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

25

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

26

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

27

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

28

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

29

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

30

21.1

 

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

31

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

32

 

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

33

 

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

34

 

 

 

本年收入合計

7

535.72 

本年支出合計

35

535.72

 

 

         用事業基金彌補收支差額

8

 

                結余分配

36

 

 

 

         年初結轉和結余

9

 

                年末結轉和結余

37

 

 

 

 

10

 

 

38

 

 

 

總計

11

535.72 

總計

39

535.72

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02

 

部門:

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

   

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

7

 

合計

535.72

535.72

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

468.39

468.39

 

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

468.39

468.39

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政運行

468.39

468.39

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

4.72

4.72

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

21.22

21.22

 

 

 

 

 

 

21007

計劃生育事務

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

2100717

  計劃生育服務

1.57

1.57

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

19.65

19.65

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

19.65

19.65

 

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

21203

城鄉社區公共設施

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

2120303

  小城鎮基礎設施建設

20.00

20.00

 

 

 

 

 

 

213

農林水支出

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

21301

農業

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

2130142

  農村道路建設

0.30

0.30

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             

 

 

支出決算表

                                                                      公開03

部門:                                                                     單位:萬元

   

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 

欄次

1

2

3

4

5

6

 

合計

535.72

515.42

20.30

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

468.39

468.39

 

 

 

 

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

468.39

468.39

 

 

 

 

 

2010301

  行政運行

468.39

468.39

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

4.72

4.72

 

 

 

 

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

4.72

4.72

 

 

 

 

 

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

4.72

4.72

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

21.22

21.22

 

 

 

 

 

21007

計劃生育事務

1.57

1.57

 

 

 

 

 

2100717

  計劃生育服務

1.57

1.57

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療★

19.65

19.65

 

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療★

19.65

19.65

 

 

 

 

 

212

城鄉社區支出

20.00

 

20.00

 

 

 

 

21203

城鄉社區公共設施

20.00

 

20.00

 

 

 

 

2120303

  小城鎮基礎設施建設

20.00

 

20.00

 

 

 

 

213

農林水支出

0.30

 

0.30

 

 

 

 

21301

農業

0.30

 

0.30

 

 

 

 

2130142

  農村道路建設

0.30

 

0.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.10

21.10

 

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

21.10

21.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

公開04

部門:                                                                   單位:萬元 

收入

支出

   

行次

金額

   

行次

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

535.72 

一、一般公共服務支出

10

468.39 

468.39 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

0 

二、外交支出

11

 

 

 

 

 

 

三、國防支出

12

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

13

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

14

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

15

 

 

 

 

 

 

七、文化體育與傳媒支出

16

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

17

4.72 

4.7 

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

18

 21.22

 21.22

 

 

 

 

十、節能環保支出

19

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

20

20 

20

 

 

 

 

十二、農林水支出

21

0.3 

 0.3

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

22

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

23

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

24

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

25

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

26

 

 

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

27

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28

21.1

21.1

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

29

 

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

30

 

 

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

31

 

 

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

32

 

 

 

本年收入合計

3

535.72 

本年支出合計

33

 535.72

535.72

 

年初財政撥款結轉和結余

4

 

年末結轉和結余

34

 

 

 

      一般公共預算財政撥款

5

 

 

35

 

 

 

        政府性基金預算財政撥款

6

 

 

36

 

 

 

 

7

 

 

37

 

 

 

總計

8

 

總計

38

 

 

 

本年收入合計

9

535.72 

本年支出合計

39

 535.72

535.72

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05

 

部門:

 

 

 

單位:萬元

 

   

本年支出合計

基本支出 

項目支出

 

功能分類科目編碼

科目名稱

 
 
 

欄次

1

2

3

 

合計

535.72

515.42

20.30

 

201

一般公共服務支出

468.39

468.39

0.00

 

20101

人大事務

0.00

0.00

0.00

 

2010101

  行政運行

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

468.39

468.39

0.00

 

2010301

  行政運行

468.39

468.39

0.00

 

20106

財政事務

0.00

0.00

0.00

 

2010601

  行政運行

0.00

0.00

0.00

 

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

20406

司法

0.00

0.00

0.00

 

2040601

  行政運行

0.00

0.00

0.00

 

208

社會保障和就業支出

4.72

4.72

0.00

 

20801

人力資源和社會保障管理事務

4.72

4.72

0.00

 

2080199

  其他人力資源和社會保障管理事務支出

4.72

4.72

0.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

21.22

21.22

0.00

 

21007

計劃生育事務

1.57

1.57

0.00

 

2100717

  計劃生育服務

1.57

1.57

0.00

 

21011

行政事業單位醫療★

19.65

19.65

0.00

 

2101101

  行政單位醫療★

19.65

19.65

0.00

 

212

城鄉社區支出

20.00

0.00

20.00

 

21203

城鄉社區公共設施

20.00

0.00

20.00

 

2120303

  小城鎮基礎設施建設

20.00

0.00

20.00

 

213

農林水支出

0.30

0.00

0.30

 

21301

農業

0.30

0.00

0.30

 

2130142

  農村道路建設

0.30

0.00

0.30

 

221

住房保障支出

21.10

21.10

0.00

 

22102

住房改革支出

21.10

21.10

0.00

 

2210201

  住房公積金

21.10

21.10

0.00

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

公開06

部門:                                                                        單位:萬元

人員經費

公用經費

 

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

經濟分類
科目編碼

科目名稱

金額

 
 

301

工資福利支出

426.53 

302

商品和服務支出

67.80 

 

30101

  基本工資

195.54 

30201

  辦公費

 

 

30102

  津貼補貼

190.65 

30202

  印刷費

 

 

30103

  獎金

 

30203

  咨詢費

 

 

30104

  其他社會保障繳費

19.65 

30204

  手續費

 

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

 

 

30107

  績效工資

 

30206

  電費

8.4 

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

 

30207

  郵電費

3.98 

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

 

 

30199

  其他工資福利支出

20.69 

30209

  物業管理費

 

 

303

對個人和家庭的補助

21.10 

30211

  差旅費

 

 

30301

  離休費

 

30212

  因公出國(境)費用

 

 

30302

  退休費

 

30213

  維修()

6.29 

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

 

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

4.7 

 

30305

  生活補助

 

30216

  培訓費

 

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

17.60 

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

 

 

30311

  住房公積金

21.10 

30227

  委托業務費

 

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

 

 

30313

  購房補貼

 

30229

  福利費

 

 

30314

  采暖補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

26.83 

 

30315

  物業服務補貼

 

30239

  其他交通費用

 

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

 

 

 

 

 

310

其他資本性支出

 

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物購建

 

 

 

 

 

31002

  辦公設備購置

 

 

 

 

 

31003

  專用設備購置

 

 

 

 

 

31005

  基礎設施建設

 

 

 

 

 

31006

  大型修繕

 

 

 

 

 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

 

31008

  物資儲備

 

 

 

 

 

31009

  土地補償

 

 

 

 

 

31010

  安置補助

 

 

 

 

 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

 

 

 

 

31012

  拆遷補償

 

 

 

 

 

31013

  公務用車購置

 

 

 

 

 

31019

  其他交通工具購置

 

 

 

 

 

31020

  產權參股

 

 

 

 

 

31099

  其他資本性支出

 

 

 

 

 

304

對企事業單位的補貼

 

 

 

 

 

30401

  企業政策性補貼

 

 

 

 

 

30402

  事業單位補貼

 

 

 

 

 

30403

  財政貼息

 

 

 

 

 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

 

 

 

 

307

債務利息支出

 

 

 

 

 

30701

  國內債務付息